Orden de Compra. Nº1052836-46-SE24 "SISTEMA FRONTAL FOSAS"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1052836-46-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SISTEMA FRONTAL FOSAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T. 62.000.470-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T. 62.000.470-7
Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680
Comuna San Carlos
Impuesto 9895199,94148
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANGEL
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES MIGUEL SILVA S
R.U.T. 76.237.604-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUEL ANGEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71101705
Bombeo o drenaje21Unidad no definidaLIMPIEZA DE 21 FOSAS EN SAN FABIAN SEGUN FEMMER 14528LIMPIEZA DE 21 FOSAS EN SAN FABIAN SEGUN FEMMER 14528 $ 61.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.984 $ 1.299.984
71101705
Bombeo o drenaje680Unidad no definidaLIMPIEZA DE 680 FOSAS EN ÑIQUEN SEGUN FEMMER 14561LIMPIEZA DE 680 FOSAS EN ÑIQUEN SEGUN FEMMER 14561 $ 59.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.700.040 $ 40.700.079
71101705
Bombeo o drenaje117Unidad no definidaLIMPIEZA DE 117 FOSAS EN COIHUECO SEGUN FEMMER 14988LIMPIEZA DE 117 FOSAS EN COIHUECO SEGUN FEMMER 14988 $ 38.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.499.937 $ 4.499.937
71101705
Bombeo o drenaje125Unidad no definidaLIMPIEZA DE 125 FOSAS EN COIHUECO SEGUN FEMMER 15052LIMPIEZA DE 125 FOSAS EN COIHUECO SEGUN FEMMER 15052 $ 44.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580.000 $ 5.580.000
Total Neto $ 52.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.895.200
TOTAL OC $ 61.975.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.