Orden de Compra. Nº218-179-AG25 "Reparación y mantención de bus King Long XMK6858 (LBXF-93) - Cambio de kit de embrague (prensa, disco, rodamiento empuje- -rectificado volante - cambio servo embrague .Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-184-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-179-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantención de bus King Long XMK6858 (LBXF-93) - Cambio de kit de embrague (prensa, disco, rodamiento empuje- -rectificado volante - cambio servo embrague .Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-184-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1058 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 328700
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
TítuloDescripción
Coordinar entrega

Coordinar entrega con Eugenio Gutierrez Mella al correo eugeniogutierrez@sanjoaquin.cl . fono 228108314 o Vanessa Jara al correo vanessajara@sanjoaquin.cl

Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl, CON COPIA A paulinaalveal@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIN SPA
Razón Social SERVICIOS ASIN SPA
R.U.T. 77.675.642-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadReparación y mantención de bus King Long XMK6858 (LBXF-93)- -cambio de kit de embrague (prensa, disco, rodamiento empuje). Adjuntar documento con cotización y especificaciones técnicas de los productos o servicios ofertados, y datos de contacto (nombre y número de teléfono)  $ 1.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadReparación y mantención de bus King Long XMK6858 (LBXF-93)- -Rectificado volante.- Adjuntar documento con cotización y especificaciones técnicas de los productos o servicios ofertados, y datos de contacto (nombre y número de teléfono)  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadReparación y mantención de bus King Long XMK6858 (LBXF-93- - Cambio servo embrague - Adjuntar documento con cotización y especificaciones técnicas de los productos o servicios ofertados, y datos de contacto (nombre y número de teléfono)  $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 1.730.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.700
TOTAL OC $ 2.058.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.