Orden de Compra. Nº
1952-1153-AG25
"
1952-239-COT25 MATERIALES DE ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1952-1153-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
1952-239-COT25 MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Villarrica
Razón Social
Hospital Villarrica
R.U.T.
61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3136
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Villarrica
R.U.T.
61.602.248-2
Dirección de Facturación
San Martín 460
Comuna
Villarrica
Impuesto
131646,06
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALAS Distribuciones
Razón Social
DISTRIBUCIONES ALVARO ARANEDA E.I.R.L.
R.U.T.
77.749.008-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALAS Distribuciones
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
ACRILICO ORGANIZADOR ESCRITORIO CON 3 CAJONES
$ 9.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.650
$ 90.650
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
BANDEJA DE ESCRITORIO 3 COMPARTIMIENTOS
$ 6.116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.320
$ 122.320
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
ESTUCHES CARTON CORRUGADO
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.850
$ 32.850
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
PAPELERO METALICO ENREJADO NEGRO OFICINA
$ 3.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.320
$ 36.320
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
SACACORCHETE DE PUNTA
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.700
14111509
Artículos de papelería
12
Unidad
SET TEMPERA SOLIDA 12 COLORES
$ 5.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.768
$ 66.768
14111509
Artículos de papelería
22
Unidad
LAPIZ PORTA MINAS 07
$ 1.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.266
$ 24.266
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
SILICONA LIQUIDA 250 ML
$ 2.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.800
$ 140.800
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad
SOBRES DE PAPEL CARTA BLANCO
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.800
$ 64.800
14111509
Artículos de papelería
100
Kit
MINA PARA PORTAMINAS 0.7MM 2B
$ 574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.400
$ 57.400
Total Neto
$ 692.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.646
TOTAL OC
$ 824.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.