Orden de Compra. Nº3076-414-AG24 "Adquisición de estrobo, orden de compra generada por invitación a compra ágil 3076-410-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-414-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de estrobo, orden de compra generada por invitación a compra ágil 3076-410-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T.). BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 124036,56
Dirección de Envío de la Factura CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T.). BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES B Y C
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES B Y C LIMITADA
R.U.T. 77.231.858-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES B Y C
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151505
Cable de acero2UnidadADQUISICIÓN DE ESTROBO ACERO GALVANIZADO.ADQUISICIÓN DE ESTROBO ACERO GALVANIZADO. $ 326.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.824 $ 652.824
Total Neto $ 652.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.037
TOTAL OC $ 776.861


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.947.354-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.231.858-8 Ver adjunto