Orden de Compra. Nº1039-371-SE24 "HVH SAE N°285 Pago Peajes Macarena Quitral DPCIF-R.M."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-371-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra HVH SAE N°285 Pago Peajes Macarena Quitral DPCIF-R.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1039-18-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 633
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Echeñique 6478
Comuna La Reina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Echeñique 6478
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MACARENA ELIZABETH
Razón Social MACARENA ELIZABETH QUITRAL CÁRDENAS
R.U.T. 12.861.195-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MACARENA ELIZABETH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaPago de Peajes Por Comcepto de Arriendo de Camiones Aljives y Camionetas De Seccion Logistica de Incendios Forestales de DPCIF-R.M.Cobro de Peajes Por Servicio de Arriendo de Vehiculos al DPCIFR.M. Segun Licitacion IDE 1039-12-LE23 y Res. N°435/2022 Adjudicada $ 1.367.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.367.905 $ 1.367.905
Total Neto $ 1.367.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.367.905

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.