Orden de Compra. Nº1079866-254-AG25 " ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA MAQUINARIAS TALLER ZONAL STGO OESTE - DOE 224080207 - id: 1079866-51-cot25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-254-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA MAQUINARIAS TALLER ZONAL STGO OESTE - DOE 224080207 - id: 1079866-51-cot25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación Tte. Cruz 720
Comuna Pudahuel
Impuesto 552719,12
Dirección de Envío de la Factura Tte. Cruz 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilelift
Razón Social NILO & ARROYO CHILELIFT LIMITADA
R.U.T. 76.345.095-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chilelift
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101617
Tijeras elevadoras1UnidadADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA MAQUINARIAS TALLER ZONAL STGO OESTE - DOE 224080207 LAS OFERTAS SERAN EVALUADOS CONFORME AL REQUERIMIENTO TECNICO DEL ARCHIVO ADJUNTO EN DONDE DEBERAN INDICAR SI CUMPLEN O NO CON EL REQUERIMIENTO Y SERVICIO SOLICITADO, LOS VALORES, TIEMPO DE ENTREGA Y DESPACHO. LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON UNO DE LOS REQUERIMIENTOS Y QUE SOBREPASEN EL MONTO DISPONIBLE SERAN RECHAZADAS Y SU OFERTA NO PODRA SER EVALUADA.  $ 2.909.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.909.048 $ 2.909.048
Total Neto $ 2.909.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 552.719
TOTAL OC $ 3.461.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.