Orden de Compra. Nº2440-313-AG25 "84290 MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA MARÍA INÉS RODRÍGUEZ DE CURICÓpor invitación a compra ágil: 2440-263-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-313-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 84290 MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA MARÍA INÉS RODRÍGUEZ DE CURICÓpor invitación a compra ágil: 2440-263-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martin 455
Comuna Curicó
Impuesto 24995,64
Dirección de Envío de la Factura San Martin 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENVIO

DIRECCION: AV CERRO CONDELL S/N CURICO

FONO: 075-2383245

DIRECTOR:  LUIS MELLA  MORA

 CELULAR  9-63751811

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rigoberto Alejandro
Razón Social RIGOBERTO ALEJANDRO VILLALOBOS BAHAMONDES
R.U.T. 11.458.170-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rigoberto Alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1UnidadMATERIALES DE LIBRERIA, SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO .  $ 131.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.556 $ 131.556
Total Neto $ 131.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.996
TOTAL OC $ 156.552


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.746.584-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.