Orden de Compra. Nº
3263-51-SE24
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ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3263-51-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T.
70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T.
70.788.300-6
Dirección de Facturación
AVENIDA BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
31191,26912384
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMACOFI S.A.
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
LEGALIZA FACTURA N° 739574, ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO N° 80035
CARGO FIJO. LEGALIZA FACTURA N° 739574, ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO N° 80035
$ 112.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.160
$ 112.160
44101501
Fotocopiadoras
8814
Unidad
LEGALIZA FACTURA N° 739574, ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO N° 80035
FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN FACTURA N° 739574
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.884
$ 52.005
Total Neto
$ 164.165
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.191
TOTAL OC
$ 195.356