1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057404-1657-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES por invitación a compra ágil: 1057404-266-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
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R.U.T. |
61.602.209-1 |
Dirección de Facturación |
caupolican s/n, arauco |
Comuna |
Arauco
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Impuesto |
103396,86 |
Dirección de Envío de la Factura |
caupolican s/n, arauco |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CLANDENT SUR LTDA. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.852.438-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLANDENT SUR LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42211602
| Cepillos o esponjas o estregadera de baño para personas con discapacidad física | 90 | Unidad | I008-004 | CEPILLO DE DIENTES 3 ETAPAS PEDIATRIA (CURAPROX BABY) |
$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 287.370
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$ 287.370
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42152108
| Jeringas de material de impresión dental o accesorios | 9 | Unidad | I193-105 | COMPOSITE FILTEK ONE BULK FILL 4 GR COLOR A3, COMPOSITE DE POLIMERIZACION EN BLOQUE DE ALTA CARGA, EN MAS 4 A 5MM DE ESPESOR (A3) |
$ 28.536,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.824
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$ 256.824
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Total Neto
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$ 544.194
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.397
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$ 647.591
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.