Orden de Compra. Nº1057404-1657-AG25 "INSUMOS DENTALES por invitación a compra ágil: 1057404-266-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-1657-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES por invitación a compra ágil: 1057404-266-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 938 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco
Comuna Arauco
Impuesto 103396,86
Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLANDENT SUR LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA
R.U.T. 77.852.438-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLANDENT SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211602
Cepillos o esponjas o estregadera de baño para personas con discapacidad física90UnidadI008-004CEPILLO DE DIENTES 3 ETAPAS PEDIATRIA (CURAPROX BABY) $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.370 $ 287.370
42152108
Jeringas de material de impresión dental o accesorios9UnidadI193-105COMPOSITE FILTEK ONE BULK FILL 4 GR COLOR A3, COMPOSITE DE POLIMERIZACION EN BLOQUE DE ALTA CARGA, EN MAS 4 A 5MM DE ESPESOR (A3) $ 28.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.824 $ 256.824
Total Neto $ 544.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.397
TOTAL OC $ 647.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.