Orden de Compra. Nº
5178-696-AG25
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500108/B1/SP 978599/CJ
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-696-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
500108/B1/SP 978599/CJ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
Comuna
Independencia
Impuesto
42792,94
Dirección de Envío de la Factura
AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Casa Matriz
Razón Social
COMERCIALIZADORA F Y G SPA
R.U.T.
76.663.332-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
(0502010110) CIF CREMA MULTIUSO CIF 750CC
(0502010110) CIF CREMA 750 GR, SEGUN COTIZACION N° 2709.
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.550
$ 7.550
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
(0502010110) PAÑOS DE SACUDIR 30X40 CM COLOR NARANJO
(0502010110) PAÑO SACUDIR NARANJO 31X39, SEGUN COTIZACION N° 2709.
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
(0502010110) TRAPERO ALGODON CON OJAL 50X70 CMS
(0502010110) TRAPERO DE ALGODON CON OJAL BLANCO 50X70 CMS, SEGUN COTIZACION N° 2709.
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
26111702
Pilas alcalinas
24
Unidad
(0502010115) PILAS ALCALINAS AAA DE PREFERENCIA MARCA DURACELL
(0502010115) PILA AAA X UNIDAD DURACELL, SEGUN COTIZACION N° 2709.
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.976
$ 11.976
47121701
Bolsas de basura
4
Paquete
(0502010110) BOLSA BASURA 140X160 CARGA PESADA PACK DE 30 BOLSAS POR PAQUETE
(0502010110) BOLSA BASURA CARAMELO 30 UN 140X160X50, SEGUN COTIZACION N° 2709.
$ 14.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.400
$ 56.400
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
(0502010110) PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 4 ROLLOS DE 500 MTS POR PAQUETE
(0502010110) HIGIENICO HOJA SIMPLE 500 MTS X 4 ROLLOS, SEGUN COTIZACION N° 2709.
$ 7.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.480
$ 74.480
14111703
Toallas de papel
10
Paquete
(0502010110) TOALLA JUMBO UNIVERSAL PARA DISPENSADOR 2 ROLLOS 250 METROS POR PAQUETE
(0502010110) TOALLA 250 MTS X 2 ROLLOS OVELLA, SEGUN COTIZACION N° 2709.
$ 6.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.660
$ 68.660
Total Neto
$ 225.226
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.793
TOTAL OC
$ 268.019
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.