Orden de Compra. Nº4014-940-AG24 "ZAPATILLAS PARA ALUMNOS DE PRO-RETENCION LA GREDA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-440-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-940-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ZAPATILLAS PARA ALUMNOS DE PRO-RETENCION LA GREDA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-440-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 145914,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TROOTERMAX SPA
Razón Social TROOTERMAX SPA
R.U.T. 77.522.816-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TROOTERMAX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111902
Zapatillas de mujer1UnidadZAPATILLAS PARA PRO-RETENCION LA GREDA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA  $ 767.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.970 $ 767.970
Total Neto $ 767.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.914
TOTAL OC $ 913.884


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.416.093-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.110.742-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.522.816-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.579.171-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.628.306-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.