Orden de Compra. Nº4037-711-SE23 "DIVERSOS MATERIALES ELECTRICO Y VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-711-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra DIVERSOS MATERIALES ELECTRICO Y VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011/2204012-2 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 95763,8
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria e iluminacion loly
Razón Social VÍCTOR RODRIGO ALVARADO BUSTAMANTE
R.U.T. 13.591.761-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteria e iluminacion loly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general1BidónDESENGRASANTE 5 LTS.  $ 15.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.250 $ 15.250
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadSILICONA TABLERO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131816
Desodorantes30UnidadPINOS AROMATICOS  $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300
47131603
Esponjas10UnidadESPONJAS LAVA VEHICULOS  $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES PARA LAVAR VEHICULOS  $ 50.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.000 $ 202.000
39111603
Alumbrado público3UnidadLUMINARIA SOLAR 100 W.  $ 42.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.550 $ 128.550
31161601
Pernos de anclaje166UnidadPERNOS ZINCADO 2.1/2  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.120 $ 53.120
Total Neto $ 504.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.764
TOTAL OC $ 599.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.