1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
545598-72-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-89-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
corpocas |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR |
R.U.T. |
71.149.700-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR |
R.U.T. |
71.149.700-5 |
Dirección de Facturación |
O’Higgins 557 |
Comuna |
Castro
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Impuesto |
206718,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
O’Higgins 557 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
F y F Ltda. |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
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R.U.T. |
77.843.540-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
F y F Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | materiales de oficina | |
$ 1.087.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.087.990
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$ 1.087.990
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Total Neto
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$ 1.087.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 206.718
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$ 1.294.708
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.