1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2422-1032-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SOL. DE ADQ. N° 942080, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-547-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO. 1820 |
Comuna |
Puente Alto
|
Impuesto |
256956 |
Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO. 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-09-2024 |
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Proveedor |
vizual equipo |
Razón Social |
COMERCIAL VIZUAL SPA
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R.U.T. |
77.488.798-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
vizual equipo |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141006
| Juguetes didácticos | 1 | Paquete | MATERIAL DIDACTICO Y EDUACATIVO, DE ACUERDO A DESCRIPCION DE LO REQUERIDO EN ARCHIVO ADJUNTO, ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO SOLITADO | |
$ 1.352.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.352.400
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$ 1.352.400
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Total Neto
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$ 1.352.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 256.956
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$ 1.609.356
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.