Orden de Compra. Nº2422-1032-AG24 "SOL. DE ADQ. N° 942080, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-547-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1032-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SOL. DE ADQ. N° 942080, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-547-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-48-048-001024 del sistema CTA. COMPLEMENTARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO. 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 256956
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO. 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vizual equipo
Razón Social COMERCIAL VIZUAL SPA
R.U.T. 77.488.798-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal vizual equipo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141006
Juguetes didácticos1PaqueteMATERIAL DIDACTICO Y EDUACATIVO, DE ACUERDO A DESCRIPCION DE LO REQUERIDO EN ARCHIVO ADJUNTO, ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO SOLITADO  $ 1.352.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.400 $ 1.352.400
Total Neto $ 1.352.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.956
TOTAL OC $ 1.609.356


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.952.372-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.467.614-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.488.798-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.