1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
968695-24-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETRERO CON GRAFICA PARA EL CMP. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén |
Razón Social |
|
R.U.T. |
61.980.900-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
|
R.U.T. |
61.980.900-9 |
Dirección de Facturación |
Las perdices 700 |
Comuna |
323
|
Impuesto |
159030 |
Dirección de Envío de la Factura |
Las perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CONSTRUCTORA LOS LAURELES |
Razón Social |
CONSTRUCTORA LOS LAURELES SPA
|
R.U.T. |
76.894.359-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA LOS LAURELES |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121727
| Letreros | 1 | Unidad | Se requiere adquirir un letrero de 3,00 metros de ancho por 1,52 metros de alto, de acero galvanizado de color verde que incluya gráfica nueva, según anexo 1, confeccionada con láminas refractantes blancas tipo 3M. | |
$ 837.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 837.000
|
$ 837.000
|
|
Total Neto
|
$ 837.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 159.030
|
$ 996.030
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.