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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-130-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de insumos para taller de manicure y taller de skincare escuela Dichato |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
266000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-03-2025 |
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Proveedor |
GADEL |
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Razón Social |
GRUPO GADEL SPA
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R.U.T. |
77.146.619-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GADEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121206
| Pintura de maquillaje | 1 | Unidad no definida | insumos para taller de Manicure segun listado ordinario n° 08 incluido en memo n°011
Adjuntar cotizacion
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$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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53131629
| kits para maquillaje | 1 | Unidad no definida | insumos taller de Skincare segun listado ordinario n°07 incluido en memo n° 011
Adjuntar cotizacion | |
$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 1.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 266.000
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$ 1.666.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.