Orden de Compra. Nº
3136-14-AG25
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3136-14-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T.
61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T.
61.102.154-2
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 706
Comuna
Iquique
Impuesto
22004,85
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NENE LIBRERIAS
Razón Social
NENE LIBRERIAS SPA
R.U.T.
76.327.233-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NENE LIBRERIAS
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121801
Cinta correctora
24
Unidad
CORRECTOR DE CINTA
$ 692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.608
$ 16.608
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
24
Unidad
PLUMON PERMANENTE NEGRO
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.256
$ 8.256
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
24
Unidad
PLUMONES PERMANTE ROJO
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.256
$ 8.256
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
24
Unidad
PLUMON PERMANENTE AZUL
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.256
$ 8.256
44121708
Marcadores
24
Unidad
DESTACADORES DE COLORES
$ 486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.664
$ 11.664
55121616
Banderitas autoadhesivas
20
Unidad
BANDERITAS DE COLORES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
DISPENSADOR DE SCOTCH
$ 1.031,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.155
$ 5.155
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
ARCHIVADOR DE OFICIO
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.400
$ 21.400
44111509
Portalápiz
10
Unidad
PORTA MINA 0.7
$ 492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
44111509
Portalápiz
10
Unidad
MINA 0.7
$ 444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
POSIT DE COLORES GRANDE 7,6 X 7,6
$ 763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.260
$ 15.260
Total Neto
$ 115.815
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.005
TOTAL OC
$ 137.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.