Orden de Compra. Nº3136-14-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3136-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 22004,85
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NENE LIBRERIAS
Razón Social NENE LIBRERIAS SPA
R.U.T. 76.327.233-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NENE LIBRERIAS
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121801
Cinta correctora24UnidadCORRECTOR DE CINTA   $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.608 $ 16.608
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección24UnidadPLUMON PERMANENTE NEGRO  $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.256 $ 8.256
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección24UnidadPLUMONES PERMANTE ROJO  $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.256 $ 8.256
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección24UnidadPLUMON PERMANENTE AZUL  $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.256 $ 8.256
44121708
Marcadores24UnidadDESTACADORES DE COLORES  $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.664 $ 11.664
55121616
Banderitas autoadhesivas20UnidadBANDERITAS DE COLORES  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
31201512
Cinta Transparente5UnidadDISPENSADOR DE SCOTCH   $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.155 $ 5.155
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR DE OFICIO  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
44111509
Portalápiz10UnidadPORTA MINA 0.7  $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
44111509
Portalápiz10UnidadMINA 0.7  $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadPOSIT DE COLORES GRANDE 7,6 X 7,6  $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.260 $ 15.260
Total Neto $ 115.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.005
TOTAL OC $ 137.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.