1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
855-78-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COM Serv. compra y confección Galvanos Reg. Magallanes SC 57594 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
128529,49 |
Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOLASER |
Razón Social |
adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL
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R.U.T. |
76.475.078-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLASER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 1 | Global | confección de 35 Galvanos con grabado, logo institucional, estuche o caja para cada galvano. Todo de acuerdo con los TERMINOS DE REFERENCIAS adjuntos. subir todos los anexos indicados en los términos de referencia. | Confección de 35 Galvanos, todo según términos de referencia y oferta presentada |
$ 676.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 676.471
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$ 676.471
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Total Neto
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$ 676.471
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 128.529
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$ 805.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.