Orden de Compra. Nº1057404-1671-AG25 "Insumos Clinicos - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-264-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-1671-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Clinicos - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-264-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 974 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO
Comuna Arauco
Impuesto 456836
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oneway Spa
Razón Social ONEWAY SPA
R.U.T. 76.602.583-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oneway Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181709
Papel de registro de electrocardiografía (ECG)40UnidadI211-027PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R12 210X295X150P $ 27.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.097.200 $ 1.097.200
42311532
Apósitos secos3400UnidadI040-008APOSITO GASA NO TEJIDA ALGODON ESTERIL 10 X 10 CMS $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.200 $ 299.200
42311532
Apósitos secos8000UnidadI040-093APOSITO GASA NO TEJIDA ALGODON ESTERIL 10 X 20 CMS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000
Total Neto $ 2.404.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.836
TOTAL OC $ 2.861.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.