Orden de Compra. Nº515568-1906-AG23 "SC-48468/SEP/RECONOCIMIENTOS/LICEO NACIONAL DE MAIPU/BOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-1906-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SC-48468/SEP/RECONOCIMIENTOS/LICEO NACIONAL DE MAIPU/BOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 216790
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALURGICA JK
Razón Social METALURGICA ARTISTICA JK SPA
R.U.T. 76.827.019-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal METALURGICA JK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros50UnidadLLAVEROS SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
49101701
Medallas25UnidadMEDALLONES SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
44111517
Atriles2UnidadATRILES SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL  $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 1.141.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.790
TOTAL OC $ 1.357.790


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.827.019-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.