Orden de Compra. Nº721-72-AG25 "Adquisición materiales de aseo Agencia Regional de Talcahuano (Primer Semestre 2025)"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 721-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de aseo Agencia Regional de Talcahuano (Primer Semestre 2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAPREDENA
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 858
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102
Comuna Santiago
Impuesto 44855,2
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2UnidadJABÓN DE TOCADOR GRANEL BIDON 5 lt  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 mt.  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, DIFERENTES AROMAS (FRUTILLA, FLORES DEL CAMPO O SIMILAR)  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
14111703
Toallas de papel60UnidadTOALLA PAPEL JUMBO 250 mt.  $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800
Total Neto $ 236.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.855
TOTAL OC $ 280.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.