1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5061-1607-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LOGO MUNICIPAL DE CUARTILLA Y PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO PARA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL. 5061-1488-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N°332 |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
303361,41 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N°332 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Gráfica21 SpA |
Razón Social |
GRÁFICA21SPA
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R.U.T. |
76.675.899-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gráfica21 SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 1 | Global |
SLP2378 Servicio de impresión con logo municipal de cuartilla y publicación en medio impreso para Depto. de Salud Municipal. Según especificaciones técnicas adjuntas. | Servicio de impresión con logo municipal de cuartilla y publicación en medio impreso para Depto. de Salud Municipal. |
$ 1.596.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596.639
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$ 1.596.639
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Total Neto
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$ 1.596.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.361
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$ 1.900.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.