Orden de Compra. Nº3232-667-AG24 "SERVICIO DE ESCUELA DE INVIERNO - SC N°81533 SECPLA/QMB DESDE COMPRA ÁGIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-667-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESCUELA DE INVIERNO - SC N°81533 SECPLA/QMB DESDE COMPRA ÁGIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no procede con la ejecucion del servicio solicitado en los plazo estipulados
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-002-004-000-IMPLEMENTACIÓN FASE II PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 289319,27
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAVO FOOD SERVICE
Razón Social INVERSIONES TORITO SPA
R.U.T. 77.840.045-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAVO FOOD SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadServicio de escuelas de invierno, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 1.522.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.522.733 $ 1.522.733
Total Neto $ 1.522.733
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.319
TOTAL OC $ 1.812.052


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.322.245-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.322.245-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto