Orden de Compra. Nº
1000813-147-AG25
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LP_ ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN EMPLEADOS EN LA JAL CM AUSTRAL compra ágil: 1000813-134-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-147-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
LP_ ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN EMPLEADOS EN LA JAL CM AUSTRAL compra ágil: 1000813-134-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
150298,36
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA VICKERY
Razón Social
IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T.
8.588.169-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
LIBRO DE EXISTENCIA DE 200 HOJAS
LIBRO DE EXISTENCIA DE 200 HOJAS
$ 8.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.620
$ 80.620
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
SOBRES EXTRA OFICIO BLANCO
SOBRES EXTRA OFICIO BLANCO
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.400
$ 34.400
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
SOBRES DE OFICIO BLANCO
SOBRES DE OFICIO BLANCO
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
14111531
Libros o cuadernos de registro
15
Unidad
LIBRO DE ACTA DE 200 HOJAS
LIBRO DE ACTA DE 200 HOJAS
$ 4.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.430
$ 68.430
14111509
Artículos de papelería
98
Unidad
RESMA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 500 HOJAS
RESMA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 500 HOJAS
$ 4.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 429.240
$ 429.240
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos
86
Unidad
CAJAS DE ARCHIVO
CAJAS DE ARCHIVO
$ 1.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.194
$ 127.194
14111509
Artículos de papelería
10
Rollo
PAPEL CONTACT ROJO
PAPEL CONTACT ROJO
$ 978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.780
$ 9.780
14111509
Artículos de papelería
10
Rollo
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
$ 1.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.780
$ 13.780
Total Neto
$ 791.044
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 150.298
TOTAL OC
$ 941.342
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.