Orden de Compra. Nº450-150-SE25 "Materiales de Oficina Proyecto Talleres Concientización, Autoestima y Prevención en Violencia en el Pololeo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-150-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Proyecto Talleres Concientización, Autoestima y Prevención en Violencia en el Pololeo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.015 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 31916,77836
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Beatrise Ximena
Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T. 9.753.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios50UnidadMarcador de pizarra Artel rojoMarcador de pizarra Artel rojo $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311
44111905
Pizarras para plumón y accesorios50UnidadMarcador de pizarra Artel negroMarcador de pizarra Artel negro $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311
14111610
Cartulina80UnidadPliego cartulina Artel blancaPliego cartulina Artel blanca $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.520 $ 25.546
31201505
Cinta adhesiva de doble cara5UnidadCinta masking de 24mm x 40Cinta masking de 24mm x 40 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
44121701
Lápiz pasta50UnidadLapiz pasta bic azulLapiz pasta bic azul $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.588
14111525
Papel multiuso2UnidadCaja opalina blanca oficio x 100 unidadesCaja opalina blanca oficio x 100 unidades $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10UnidadPlumones scripto Torre de 12 coloresPlumones scripto Torre de 12 colores $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126
44122011
Carpetas para archivos3UnidadCarpeta plastificada x 10 unidadesCarpeta plastificada x 10 unidades $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.151
Total Neto $ 167.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.917
TOTAL OC $ 199.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.