1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1736-3060-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Memorándum N°1127-2548, Insumos para centros de salud de la comuna de El Bosque |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE |
R.U.T. |
69.255.300-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE |
R.U.T. |
69.255.300-4 |
Dirección de Facturación |
Javiera Carrera Nro 736. |
Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
142500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera Nro 736. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Creativa Impresa |
Razón Social |
CREATIVA IMPRESA SPA
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R.U.T. |
76.766.791-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Creativa Impresa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 10 | Unidad | Photobook Revista
(revisar Memorándum N°1127 con las especificaciones técnicas y/o listado)
POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS
| Photobook Revista |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.