Orden de Compra. Nº2484-621-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-634-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2484-621-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-634-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones DESAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1510 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Facturación LOS CARRERAS N°479, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna Quilicura
Impuesto 274015,15
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERAS N°479, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas1PaqueteADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILICACION - SEGUN FORMATO DETALLADO DE PROVEEDORADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILICACION - SEGUN FORMATO DETALLADO DE PROVEEDOR $ 1.442.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.442.185 $ 1.442.185
Total Neto $ 1.442.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.015
TOTAL OC $ 1.716.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 79.774.490-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.774.490-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.192.195-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.625.950-7 Ver adjunto