1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3167-57-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO A OFICINAS Y BAÑOS. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3167-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMPRENTA DE LA ARMADA |
Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.952.000-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 339 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO MENSUAL 12 MENSUALIDADES |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
|
R.U.T. |
61.952.000-9 |
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 339 |
Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 339 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
02-04-2025 |
FECHA EJECUCION | SE EFECTUARA PAGO MENSUAL (12 MENSUALIDADES) |
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Proveedor |
PATRICIA |
Razón Social |
PATRICIA DEL CARMEN VERGARA IBARRA
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R.U.T. |
10.809.629-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Mes | RENOVACION DE ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ASEO A OFICINAS Y BAÑOS DE LA IMPRENTA DE LA ARMADA | |
$ 276.182,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.314.184
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$ 3.314.184
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Total Neto
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$ 3.314.184
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.314.184
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.