Orden de Compra. Nº
2151-275-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-22-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2151-275-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-22-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2151-22-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Puerto Cisnes
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T.
61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 972
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T.
61.602.293-8
Dirección de Facturación
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
Comuna
Cisnes
Impuesto
154409,39
Dirección de Envío de la Factura
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marisol Gabriela
Razón Social
MARISOL GABRIELA REYES DOMÍNGUEZ
R.U.T.
13.526.677-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Marisol Gabriela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222507
Hotel
1
Unidad no definida
PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 NATALIA ALVAREZ, ALFREDO ALVAREZ , ALIMENTACIÓN. 23/07/2024 AL 25/07/2024
PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 NATALIA ALVAREZ, ALFREDO ALVAREZ , ALIMENTACIÓN. 23/07/2024 AL 25/07/2024
$ 113.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.270
$ 113.270
30222507
Hotel
1
Unidad no definida
PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 SEBASTIAN VARGAS, JESSICA TORRES, ALIMENTACIÓN. 08/07/2024 AL 11/07/2024
PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 SEBASTIAN VARGAS, JESSICA TORRES, ALIMENTACIÓN. 08/07/2024 AL 11/07/2024
$ 237.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.227
$ 237.227
30222507
Hotel
1
Unidad no definida
PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 NATALIA ALVAREZ, ALFREDO ALVAREZ , ALOJAMIENTO. 23/07/2024 AL 25/07/2024
PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 NATALIA ALVAREZ, ALFREDO ALVAREZ , ALOJAMIENTO. 23/07/2024 AL 25/07/2024
$ 126.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.050
$ 126.050
30222507
Hotel
1
Unidad
PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 SEBASTIAN VARGAS, JESSICA TORRES, ALOJAMIENTO. 08/07/2024 AL 12/07/2024
PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 SEBASTIAN VARGAS, JESSICA TORRES, ALOJAMIENTO. 08/07/2024 AL 12/07/2024
$ 336.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.134
$ 336.134
Total Neto
$ 812.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 154.409
TOTAL OC
$ 967.090
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.