Orden de Compra. Nº2151-275-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-22-L124"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-275-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-22-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2151-22-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 972
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 154409,39
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marisol Gabriela
Razón Social MARISOL GABRIELA REYES DOMÍNGUEZ
R.U.T. 13.526.677-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marisol Gabriela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1Unidad no definidaPAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 NATALIA ALVAREZ, ALFREDO ALVAREZ , ALIMENTACIÓN. 23/07/2024 AL 25/07/2024PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 NATALIA ALVAREZ, ALFREDO ALVAREZ , ALIMENTACIÓN. 23/07/2024 AL 25/07/2024 $ 113.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.270 $ 113.270
30222507
Hotel1Unidad no definidaPAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 SEBASTIAN VARGAS, JESSICA TORRES, ALIMENTACIÓN. 08/07/2024 AL 11/07/2024PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 SEBASTIAN VARGAS, JESSICA TORRES, ALIMENTACIÓN. 08/07/2024 AL 11/07/2024 $ 237.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.227 $ 237.227
30222507
Hotel1Unidad no definidaPAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 NATALIA ALVAREZ, ALFREDO ALVAREZ , ALOJAMIENTO. 23/07/2024 AL 25/07/2024PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 NATALIA ALVAREZ, ALFREDO ALVAREZ , ALOJAMIENTO. 23/07/2024 AL 25/07/2024 $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
30222507
Hotel1UnidadPAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 SEBASTIAN VARGAS, JESSICA TORRES, ALOJAMIENTO. 08/07/2024 AL 12/07/2024PAGO ESTADÍA ESPECIALISTAS MES DE JULIO 2024 SEBASTIAN VARGAS, JESSICA TORRES, ALOJAMIENTO. 08/07/2024 AL 12/07/2024 $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134
Total Neto $ 812.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.409
TOTAL OC $ 967.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.