1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2731-156-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC N°05-070_DIDECO_PROGRAMA 4 A 7_SERVICIO DE ALIMENTACION KIDZANIA_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-178-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
47260,41 |
Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Kidzania Santiago |
Razón Social |
EDUENTRETENCION S.A.
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R.U.T. |
76.002.988-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kidzania Santiago |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Servicio de alimentacion, según especificaciones técnicas descritas en Anexo N°1 adjunto. | |
$ 248.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.739
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$ 248.739
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Total Neto
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$ 248.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.260
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$ 295.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.