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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3086-1339-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA SERVMADVAL (BROCHAS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS #348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS #348 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
111423,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS #348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA
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R.U.T. |
76.426.447-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR23
| BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 1" UNIDAD REGIÓN V | 1080 | | (2077694) BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 1" UNIDAD REGIÓN V | (2077694) BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 1" UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; ANTONIO VARAS #348 |
$ 543,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 586.440
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$ 586.440
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Total Neto
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$ 586.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.424
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 697.864
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.