1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1287766-27-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS 1287766-23-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa
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R.U.T. |
65.199.980-4 |
Dirección de Facturación |
Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa |
Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
35146,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SUMILASER |
Razón Social |
SL TECHNOLOGY SPA
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R.U.T. |
77.576.379-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUMILASER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER L6900 DW (TN-3479) COMPATIBLE IMPRESORA BROTHER | |
$ 27.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER CARTUCHO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET M111W | |
$ 64.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.980
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$ 129.980
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Total Neto
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$ 184.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.146
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$ 220.126
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.