Orden de Compra. Nº
3181-575-AG24
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ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING Y COLACIONES PARA EVENTO PERGOLA DE LAS FLORES, SOLICITADO POR DELCO - CULTURA, DESDE COMPRA ÁGIL, 3181-378-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-575-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING Y COLACIONES PARA EVENTO PERGOLA DE LAS FLORES, SOLICITADO POR DELCO - CULTURA, DESDE COMPRA ÁGIL, 3181-378-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
24215,5
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Matías Vergara Banqueteria ®?
Razón Social
LORENA DEL CARMEN CASTRO VEGA
R.U.T.
14.199.931-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Matías Vergara Banqueteria ®?
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
Servicio de Catering para 30 personas. Debe incluir mínimo 3 productos por personas y extras. DEBE INCLUIR: montaje y desmontaje, limpieza y vajilla. ESTACIÓN DE BEEBSTIBLES: té, café, leche, agua caliente, aguas de hierbas, jugos tipo néctar, azúcar y endulzante. COCTEL: tapaditos tipo barros luco, tapaditos vegetarianos, sopaipillas coctel con salsas untables, mini empanadas (pino, queso y vegetarianas), minidelicias.
Servicio de Catering para 30 personas. Debe incluir mínimo 3 productos por personas y extras. DEBE INCLUIR: montaje y desmontaje, limpieza y vajilla. ESTACIÓN DE BEEBSTIBLES: té, café, leche, agua caliente, aguas de hierbas, jugos tipo néctar, azú
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
90101801
Comidas preparadas para llevar
5
Unidad
COLACIONES INDIVIDUALES DEBEN INCLUIR: 1 jugo néctar, 1 agua mineral sin gas individual, frutos secos, 1 sandwich (pan ciabatta, carne, tomate, lechuga y mayonesa), dulces criollos (chilenitos, empolvados, cachitos, etc).
COLACIONES INDIVIDUALES DEBEN INCLUIR: 1 jugo néctar, 1 agua mineral sin gas individual, frutos secos, 1 sandwich (pan ciabatta, carne, tomate, lechuga y mayonesa), dulces criollos (chilenitos, empolvados, cachitos, etc).
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
Total Neto
$ 127.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.216
TOTAL OC
$ 151.666
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.409.529-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
14.199.931-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.