Orden de Compra. Nº3810-884-SE25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE FOSA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y A LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE TECHUMBRE Y CANALETAS EN EL CENTRO CULTURAL. SOLICITUD N° 711/25 DO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-884-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE FOSA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y A LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE TECHUMBRE Y CANALETAS EN EL CENTRO CULTURAL. SOLICITUD N° 711/25 DO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 270965,84
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte6UnidadIMPRIMANTE 18 LTS-UN  $ 67.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.504 $ 405.504
30131603
Ladrillos de hormigón1300UnidadLADRILLO FISCAL-UN  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.600 $ 665.600
30103205
Enrejado de hierro50TiraFIERRO 12 MM X 6 M ESTRIADO-TIRA  $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.700 $ 306.700
40142310
Tapa de tubería4UnidadTAPA CAMARA 60 X 60-UN  $ 12.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.332 $ 48.332
Total Neto $ 1.426.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 270.966
TOTAL OC $ 1.697.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.