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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-884-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE FOSA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y A LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE TECHUMBRE Y CANALETAS EN EL CENTRO CULTURAL. SOLICITUD N° 711/25 DO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-8-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
270965,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maxval spa |
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Razón Social |
MAXVAL SPA
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R.U.T. |
77.290.944-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maxval spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211509
| Pinturas de imprimación al esmalte | 6 | Unidad | IMPRIMANTE 18
LTS-UN | |
$ 67.584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 405.504
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$ 405.504
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30131603
| Ladrillos de hormigón | 1300 | Unidad | LADRILLO
FISCAL-UN | |
$ 512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 665.600
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$ 665.600
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30103205
| Enrejado de hierro | 50 | Tira | FIERRO 12 MM X 6 M
ESTRIADO-TIRA | |
$ 6.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 306.700
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$ 306.700
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40142310
| Tapa de tubería | 4 | Unidad | TAPA CAMARA 60 X
60-UN | |
$ 12.083,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.332
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$ 48.332
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Total Neto
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$ 1.426.136
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 270.966
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$ 1.697.102
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.