1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
619133-14863-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CJIT.SOL.796 PEDIDO LAVANDERIA DESDE 619133-181-LP24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619133-181-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital San Camilo de San Felipe |
Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
Dirección de Facturación |
Av. MIRAFLORES 2085 |
Comuna |
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Impuesto |
90687 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SUCITESA CHILE |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SUCITESA CHILE SPA
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R.U.T. |
76.540.963-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUCITESA CHILE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 100 | Litro | DETERGENTE LAVADO PRINCIPAL
CODIGO:1920024 | Emulgen Biomatic, Detergente concentrado enzimatico para el lavado principal, valor litro neto 4773. Oferta económica por 9158,4 litros de consumo en 36 meses. |
$ 4.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 477.300
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$ 477.300
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Total Neto
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$ 477.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.687
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$ 567.987
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.