1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
523522-23-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
APRUEBA T DIRECTO PARA ADQ E INST BOMBAS CONDENSAD |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Defensoria Regional XV |
Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
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R.U.T. |
61.941.900-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Gallo Nº 294, Arica. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
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R.U.T. |
61.941.900-6 |
Dirección de Facturación |
Arturo Gallo Nº 294, Arica. |
Comuna |
Arica
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Impuesto |
129200 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Gallo Nº 294, Arica. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AYN DEAM CLEAN ARICA SPA |
Razón Social |
AYN DREAM CLEAN ARICA SPA
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R.U.T. |
77.620.047-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AYN DEAM CLEAN ARICA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | | |
$ 680.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 680.000
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$ 680.000
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Total Neto
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$ 680.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.200
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$ 809.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.