Orden de Compra. Nº548928-11-AG25 "Orden de Compra 548928-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Fundación de las Familias
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 548928-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 548928-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas De acuerdo a lo informado por el Proveedor Adjudicado, ellos solicitaron cancelación de la orden de compra N° 548928-12-AG25, ya que no cuentan en estos momentos con la disponibilidad suficiente de los productos, permitiendo pasar al siguiente proveedor
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones y Mantención
Razón Social Fundación de las Familias
R.U.T. 71.689.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fundación de las Familias
R.U.T. 71.689.100-3
Dirección de Facturación Ahumada N° 341 Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 49210
Dirección de Envío de la Factura Ahumada N° 341 Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETERSEN
Razón Social RICHARD ALEX FEDERIC PETERSEN GOLDBERG
R.U.T. 7.592.981-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PETERSEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101903
Calefacción central70Bolsa70 Bolsas de Peller de 15 kg para calefaccionar anualmente, sector de Oficinas y Salas. HORARIO Martes a Sabados de 09:00 a 18:00 para el Despacho. Direccion: Avda Sargento Silva esquina Estero Lobos s/n en la ciudad de Puerto Montt. DIRECCION Av. Sargento Silva esquina Estero lobos S/N, Puerto Montt  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000
Total Neto $ 259.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.210
TOTAL OC $ 308.210


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.592.981-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.592.981-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.592.981-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.