1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057554-1579-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
(LGM) Servicio de instalación protecciones eléctricas y arriendo de generador eléctrico PNH 12675 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
Dirección de Facturación |
San Ignacio N ° 725 |
Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
780884,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio N ° 725 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-04-2024 |
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Proveedor |
DIEGO ALONSO |
Razón Social |
INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTRICOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.639.288-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIEGO ALONSO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42191701
| Servicio eléctrico o de gas médico | 1 | Unidad | Servicio de instalación protecciones eléctricas y arriendo de generador eléctrico [50630538] | Servicio de instalación protecciones eléctricas y arriendo de generador eléctrico (4X500 A - 85K/4X350 A - 85K/4X400 A - 85K/GENERADOR 300KVA) |
$ 4.109.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.109.920
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$ 4.109.920
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Total Neto
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$ 4.109.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 780.885
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$ 4.890.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.