Orden de Compra. Nº2273-1172-SE24 "SERVICIO DE DEMARCACION PARA FERIAS NAVIDEÑAS DESDE 2273-287-LE24, RRV; DEC 1104"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1172-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DEMARCACION PARA FERIAS NAVIDEÑAS DESDE 2273-287-LE24, RRV; DEC 1104
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-287-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
Comuna La Pintana
Impuesto 1117109,18
Dirección de Envío de la Factura El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DSD
Razón Social COMUNIDAD LICITACIONES CHILE DSD SPA
R.U.T. 77.768.108-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DSD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161504
Señales de tránsito1GlobalCONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA DEMARCACIÓN DE FERIAS NAVIDEÑAS, COMUNA DE LA PINTANA, SEGUN BASES ADJUNTASVALOR NETO TOTAL $ 5.879.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.879.522 $ 5.879.522
Total Neto $ 5.879.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.117.109
TOTAL OC $ 6.996.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.