Orden de Compra. Nº1267885-65-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1267885-26-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1267885-65-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1267885-26-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes nro. 136
Comuna Panguipulli
Impuesto 139308
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes nro. 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial y Servicios MaWa Producciones Limitada
Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS MAWA PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.585.482-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial y Servicios MaWa Producciones Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1AñoRENOVACIÓN SERVICIO ANUAL DE INTERNET PARA CECOSF LIQUIÑE (AÑO 2025)  $ 733.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733.200 $ 733.200
Total Neto $ 733.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.308
TOTAL OC $ 872.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.