Orden de Compra. Nº1298357-75-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298357-50-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298357-75-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298357-50-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO 12390 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Facturación 18 de septiembre 590
Comuna Chillán
Impuesto 49875
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2023
TítuloDescripción
Cláusula procedimiento pago multas.

En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA ANDREA
Razón Social GABRIELA ANDREA CUEVAS ALVARADO
R.U.T. 13.601.829-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GABRIELA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO DE COFFE: -35 PERSONAS - ESTACIÓN DE BEBIDAS FRIAS Y CALIENTE -VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES -VARIEDAD DE BOCADILLOS SALADOS - MONTAJE Y DECORACIÓN GENERAL.  $ 262.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
Total Neto $ 262.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.875
TOTAL OC $ 312.375


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.601.829-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.459.114-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.459.114-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto