Orden de Compra. Nº1208129-39-SE25 "UEFA (UND. EVAL.FORM. ADOPC CORTINAS PARA OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208129-39-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra UEFA (UND. EVAL.FORM. ADOPC CORTINAS PARA OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1208129-20-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DEL BIOBÍO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 55
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N° 518, PISO 7
Comuna Concepción
Impuesto 488136,22
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N° 518, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GdeV Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA GASSET DEL VALLE SPA
R.U.T. 77.292.846-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GdeV Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidad no definida16 CORTINAS ROLLER DUO DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN SELECCIÓN DISEÑO SCREEN 374, CODIGO 2. 4 UNIDADES 202 X 300 2 UNIDADES 185,5 X 300 2 UNIDADES 198,5 X 300 2 UNIDADES 190 X 300 2 UNIDADES 184,6 X 200 2 UNIDADES 180 X 200 2 UNIDADES 188,5 X 20016 CORTINAS ROLLER DUO DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN SELECCIÓN DISEÑO SCREEN 374, CODIGO 2. 4 UNIDADES 202 X 300 2 UNIDADES 185,5 X 300 2 UNIDADES 198,5 X 300 2 UNIDADES 190 X 300 2 UNIDADES 184,6 X 200 2 UNIDADES 180 X 200 2 UNIDADES 188,5 X 200 $ 2.854.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.854.598 $ 2.854.598
Total Neto $ 2.854.598
Descuento $ 285.460
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 488.136
TOTAL OC $ 3.057.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.