|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1802-16-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1802-9-COT25 - SOL 10651 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 214 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
47500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 214 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SERVICIO AUTOMOTRIZ ÑIELOL |
|
Razón Social |
SOC SERVICIOS MECANICOS INTEGRALES NIELOL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.149.830-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVICIO AUTOMOTRIZ ÑIELOL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172004
| Amortiguadores para automóviles | 1 | Unidad | SE ADJUNTAN BASES TECNICAS | Reparación general de luces.
Revisar porque razón luces bajas de ópticos delanteros no encienden
Cambiar o reparar tercera luz de freno.
Reparar amortiguadores traseros.
Cambio bujes a paquetes resortes traseros.
Cambio foco trasero izquierdo complet |
$ 250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.000
|
$ 250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.500
|
|
$ 297.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.