Orden de Compra. Nº2950-2115-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES MARA MANTENIMIENTO CASA YATES, Compra Ágil: 2950-149-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-2115-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES MARA MANTENIMIENTO CASA YATES, Compra Ágil: 2950-149-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ DE HONTANEDA N° 11 PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO.
Comuna Valparaíso
Impuesto 433162
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ DE HONTANEDA N° 11 PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social CONSTRUCTORA DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar1UnidadMATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO.MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO. $ 2.279.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.279.800 $ 2.279.800
Total Neto $ 2.279.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 433.162
TOTAL OC $ 2.712.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.