Orden de Compra. Nº1057474-95-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057474-43-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057474-95-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057474-43-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
R.U.T. 61.608.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 658
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
R.U.T. 61.608.000-8
Dirección de Facturación Maruri 272
Comuna Independencia
Impuesto 83174,4
Dirección de Envío de la Factura Maruri 272
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Reñma
Razón Social COMERCIAL REÑMA SPA
R.U.T. 77.839.414-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Reñma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad2 SERVICIOS DE COFFEE PARA JORNADA SERVICIO DE SALUD NORTE EN TU TERRITORIO02 SERVICIOS DE COFFEE PARA JORNADA SERVICIO DE SALUD NORTE EN TU TERRITORIO $ 437.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.760 $ 437.760
Total Neto $ 437.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.174
TOTAL OC $ 520.934


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.