1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3232-477-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN PANTALLAS E ILUMINACIÓN - SC N°81444 ADMINISTRACION MUNICIPAL DESDE COMPRA ÁGIL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
228000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-05-2024 |
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Proveedor |
ATOM Producciones Audiovisuales E.I.R.L. |
Razón Social |
ALEJANDRO TOMASEVIC FLORES PRODUCCIONES AUDIOVISUALES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.106.213-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATOM Producciones Audiovisuales E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad | Servicio de amplificación, iluminación y pantallas, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto | |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.