Orden de Compra. Nº539819-72-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-96-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539819-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-96-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE CEAC
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Vicuña Mackenna Nº79, Oficina 201, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 73685,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicuña Mackenna Nº79, Oficina 201, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
R.U.T. 77.887.553-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes10UnidadSe requiere comprar 10 Enchufes Macho de 10 am.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2PaqueteSe requiere comprar 2 Paquetes de 10 unidades de Huincha Aisladora.  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
31151505
Cable de acero25Metro LinealSe requiere comprar 25 metros de Piola de Acero en 2mm.  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
31201610
Colas1LitroSe requiere comprar 1 litro de Cola Fria.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoSe requiere comprar 1 kilo de Clavos de 1".  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaSe requiere comprar 1 Tineta de Esmalte al Agua Semi Brillo, Marca SIPA.  $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.990 $ 89.990
27111704
Enchufes10UnidadSe requiere comprar 10 Enchufes Hembra 10-16 am.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
31211906
Rodillos de pintar2UnidadSe requiere comprar 2 Rodillos de Chiporro Original.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
30103605
Tablas de madera55UnidadSe requiere comprar 55 Álamos de 1x2, cepillado.  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.950 $ 81.950
30103604
Revestimiento o láminas de madera11UnidadSe requiere comprar 11 Terciados de 1,22x2,40 en 3mm.  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.890 $ 109.890
31161503
Clavo-tornillo1000UnidadSe requiere comprar 1.000 Tornillos para vulcanita de 1"5/8.  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31161503
Clavo-tornillo1000UnidadSe requiere comprar 1.000 Tornillo para vulcanita de 2".  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 387.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.686
TOTAL OC $ 461.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.