Orden de Compra. Nº
539819-72-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-96-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
539819-72-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-96-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE CEAC
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Avenida Vicuña Mackenna Nº79, Oficina 201, Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
73685,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Vicuña Mackenna Nº79, Oficina 201, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social
FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
R.U.T.
77.887.553-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
10
Unidad
Se requiere comprar 10 Enchufes Macho de 10 am.
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Paquete
Se requiere comprar 2 Paquetes de 10 unidades de Huincha Aisladora.
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.980
$ 25.980
31151505
Cable de acero
25
Metro Lineal
Se requiere comprar 25 metros de Piola de Acero en 2mm.
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
31201610
Colas
1
Litro
Se requiere comprar 1 litro de Cola Fria.
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
31161503
Clavo-tornillo
1
kilogramo
Se requiere comprar 1 kilo de Clavos de 1".
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
Se requiere comprar 1 Tineta de Esmalte al Agua Semi Brillo, Marca SIPA.
$ 89.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.990
$ 89.990
27111704
Enchufes
10
Unidad
Se requiere comprar 10 Enchufes Hembra 10-16 am.
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
Se requiere comprar 2 Rodillos de Chiporro Original.
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
30103605
Tablas de madera
55
Unidad
Se requiere comprar 55 Álamos de 1x2, cepillado.
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.950
$ 81.950
30103604
Revestimiento o láminas de madera
11
Unidad
Se requiere comprar 11 Terciados de 1,22x2,40 en 3mm.
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.890
$ 109.890
31161503
Clavo-tornillo
1000
Unidad
Se requiere comprar 1.000 Tornillos para vulcanita de 1"5/8.
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31161503
Clavo-tornillo
1000
Unidad
Se requiere comprar 1.000 Tornillo para vulcanita de 2".
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 387.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.686
TOTAL OC
$ 461.506
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.