Orden de Compra. Nº1346283-79-SE24 "Servicio de Aseo DR "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346283-79-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo DR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Rancagua N°499-4° Piso, Edificio MOP-MUNJI
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 563 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso
Comuna Copiapó
Impuesto 1498281,48
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Bruna SpA
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA BRUNA SP
R.U.T. 76.879.548-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Santa Bruna SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicio de aseo  $ 7.885.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.885.692 $ 7.885.692
Total Neto $ 7.885.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.498.281
TOTAL OC $ 9.383.973