1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1250357-46-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1250357-4-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Fondos becarios - Escuela de Gendarmería |
Razón Social |
Escuela de Gendarmería
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Escuela de Gendarmería
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
Dirección de Facturación |
ARTEMIO GUTIERREZ Nº1153. |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
380174,04 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTEMIO GUTIERREZ Nº1153. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Lumi Amanda |
Razón Social |
CREACIONES DOMO LIMITADA
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R.U.T. |
76.748.323-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lumi Amanda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73171501
| Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad | 1 | Global | SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTE DE VOLTAJE ELECTRICO EN LA ESCUELA DE GENDARMERIA. | |
$ 2.000.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000.916
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$ 2.000.916
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Total Neto
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$ 2.000.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 380.174
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$ 2.381.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.