Orden de Compra. Nº2280-655-SE24 "2 SP 95745, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, REPARACIÓN DE VIDRIO HALL DEL PRIMER CICLO PP 500-2021 ID 1191380-9-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-655-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra 2 SP 95745, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, REPARACIÓN DE VIDRIO HALL DEL PRIMER CICLO PP 500-2021 ID 1191380-9-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-9-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación SIMPSON N° 563
Comuna Valdivia
Impuesto 192747,4
Dirección de Envío de la Factura SIMPSON N° 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
R.U.T. 76.390.563-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad REPARACIÓN DE VIDRIO HALL DEL PRIMER CICLO, SEGUN DETALLA PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 1.014.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014.460 $ 1.014.460
Total Neto $ 1.014.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.747
TOTAL OC $ 1.207.207